任职要求:
1.财会、审计等相关专业本科及以上学历,具有3年以上大型集团公司内部审计工作经验;
2.具有较全面的会计与税务、内控知识,精通国家财经税收法律、法规;
3.熟悉集团内部及外部审计、工程建设审计等操作流程;
4.具备较强的沟通协调能力、团队合作意识;
5.具备良好的职业道德,忠诚、勤勉、尽责。
工作职责:
1.全面负责集团内控体系及审计制度、流程的建立优化;
2.组织实施集团内控制度审计,识别内控缺陷并出具内控报告;
3.组织制定集团年度审计规划,主持实施集团内部审计;
4.组织实施集团业绩、财务、工程、离任及专项等审计,出具相应报告;
5.负责审计团队的搭建及培训;
6.完成领导交代的其他工作;
(适应经常出差)